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中国注册会计师,国际内部审计师,国内某大型事务所高级经理。曾先后多次负责IPO审计及大型国有企业的改制审计,常年负责上市公司及国企的年报审计,对房地产开发企业、大型设备制造企业、航运企业、金融性企业等均有丰富的实战经验。对新审计准则、会计准则及最新相关规定、特殊行业会计制度等均有较深入的研究。近年来对企业内部控制进行研究,对企业内部控制框架的构建与实施有独到的见解。
博闻强志、有的放矢、声情并茂、举一反三。
《行政事业会计》 经济责任审计的概念与理解
赵海涛
103.43h
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《内部审计实务》 计划、组织、指导和监督
350
《内部审计基础》 内部审计的使命和定义
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